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      公司新聞
      外貿企業收到出口退稅款后,發現申報錯誤該怎么辦?
      發布時間: 2024-02-28 18:11 更新時間: 2024-11-23 08:08

      外貿企業辦理出口退稅數據申報時,發現數據填報錯誤,但出口退(免)稅申報審核已通過且流程已發放,來不及辦理撤回申報了,怎么辦?還有企業收到退稅款后才發現申報有誤,又該怎么辦呢?

      別急,這些都可以通過

       “外貿企業調整申報”進行更正。

      我們一起看看怎么操作~

       

      操作流程

        首先,登錄 “電子稅務局”, 進入 “出口退(免)稅申報”的數據采集頁面,點擊 “外貿企業調整申報表”并新建表格。

       

        按要求填寫調整申報申請采集信息。其中申報年月、批次填寫當期的年月批次,且與出口退(免)稅業務共同占用批次數,例如2023年11月份已經申報了202311001和202311002的出口退(免)稅業務,此時辦理調整申報業務應該填寫申報年月202311,申報批次003。原申報關聯號填寫此次要調整重新申報的原關聯號。

       

      在提交正式申報前,保存的數據也可進行再次修改。

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        調整申報正式上傳以后,后臺將對提交的信息進行審核,您只需等待稅務部門核準通過后,即可按照正常流程新建一個出口退(免)稅業務,將已修改正確的信息錄入,上傳申報。

       


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